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G 治理面董事會結構與運作基本題型

G-17內部稽核主管任命經審計委員會同意並配置足額稽核人員

內部稽核主管之任免、考績及薪酬須送審計委員會同意。

法規與規範依據:公開發行公司建立內部控制制度處理準則第 11 條
指引來源:內部控制制度處理準則第 11 條

評分要件與合規指引

稽核人員具備適當專業證照且專任無兼任。

應備證明文件與佐證材料 (Checklist)

審計委員會同意內部稽核主管任免會議紀錄
稽核人員清冊及 CIA / 證照影本
年度內部稽核計畫與執行報告

得分關鍵執行步驟 (Key Steps)

01

稽核主管之考核由審計委員會決定

02

配置適額專任內部稽核同仁

03

定期向審計委員會進行稽核業務報告

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